Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 2.817.206
Nro. Solicitud de Transferencia
110409
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.679.112
Retención DNCP
₲ 10.039
Retención IVA
₲ 76.833
Retención Renta
₲ 51.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121230
Monto Contrato
₲ 2.711.490.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.812.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.812.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas