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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 5.345.051
Nro. Solicitud de Transferencia
124743
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.083.046

Retención DNCP
₲ 19.048
Retención IVA
₲ 145.774
Retención Renta
₲ 97.183
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121230
Monto Contrato
₲ 2.711.490.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.812.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.812.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas