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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003570
Monto de la Factura
₲ 39.922.335
Nro. Solicitud de Transferencia
106573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.965.414

Retención DNCP
₲ 142.269
Retención IVA
₲ 1.088.791
Retención Renta
₲ 725.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121229
Monto Contrato
₲ 2.364.801.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.602.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.602.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas