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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014391
Monto de la Factura
₲ 62.700
Nro. Solicitud de Transferencia
179468
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.769

Retención DNCP
₲ 221
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.710
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-123331
Monto Contrato
₲ 2.353.900.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.244.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.244.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292776
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios