Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013760
Monto de la Factura
₲ 27.015.492
Nro. Solicitud de Transferencia
113592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.691.242
Retención DNCP
₲ 96.273
Retención IVA
₲ 736.786
Retención Renta
₲ 491.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-123331
Monto Contrato
₲ 2.353.900.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.244.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.244.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292776
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios