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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006271
Monto de la Factura
₲ 36.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63582
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.827.761

Retención DNCP
₲ 130.421
Retención IVA
₲ 1.008.409
Retención Renta
₲ 1.008.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170458
Monto Contrato
₲ 275.385.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.506.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.506.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4