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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 5.289.350
Nro. Solicitud de Transferencia
50719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.183

Retención DNCP
₲ 18.657
Retención IVA
₲ 144.255
Retención Renta
₲ 144.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168589
Monto Contrato
₲ 207.882.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.117.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.117.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5