Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 110.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34227
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.440.896
Retención DNCP
₲ 391.104
Retención IVA
₲ 3.024.000
Retención Renta
₲ 3.024.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas