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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004311
Monto de la Factura
₲ 103.276.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83441
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.279.235

Retención DNCP
₲ 364.285
Retención IVA
₲ 2.816.640
Retención Renta
₲ 2.816.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas