Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 170.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.883.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-62470
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.191.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.191.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas