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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 4.580.271.764
Nro. Solicitud de Transferencia
95301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.271.764

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-57717
Monto Contrato
₲ 24.498.224.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.650.417.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.650.417.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231248
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 41-2012 LPN OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas