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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 1.101.680.236
Nro. Solicitud de Transferencia
75950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.680.236

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-57717
Monto Contrato
₲ 24.498.224.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.650.417.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.650.417.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231248
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 41-2012 LPN OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas