Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004201
Monto de la Factura
₲ 53.087.399
Nro. Solicitud de Transferencia
124549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.485.152
Retención DNCP
₲ 189.184
Retención IVA
₲ 1.447.838
Retención Renta
₲ 965.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-136410
Monto Contrato
₲ 1.274.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.798.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.798.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica