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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006349
Monto de la Factura
₲ 2.803.290
Nro. Solicitud de Transferencia
122177
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.290

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20560
Monto Contrato
₲ 1.822.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.653.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.653.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206168
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas