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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010350
Monto de la Factura
₲ 129.445
Nro. Solicitud de Transferencia
55620
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.445

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20560
Monto Contrato
₲ 1.822.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.653.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.653.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206168
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas