Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005525
Monto de la Factura
₲ 16.104.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.104.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40845
Monto Contrato
₲ 81.718.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.028.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.028.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas