Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006499
Monto de la Factura
₲ 2.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57924
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
0081
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40855
Monto Contrato
₲ 111.228.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.962.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.962.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas