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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005812
Monto de la Factura
₲ 4.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.608.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
0081
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40855
Monto Contrato
₲ 111.228.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.962.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.962.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas