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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0806062
Monto de la Factura
₲ 28.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58490
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.560.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40854
Monto Contrato
₲ 687.628.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.735.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.735.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas