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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006658
Monto de la Factura
₲ 247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2018
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.368.000

Retención DNCP
₲ 882.000
Retención IVA
₲ 6.750.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-146005
Monto Contrato
₲ 6.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.328.783.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.328.783.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAPORTES Y VISAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores