Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028584
Monto de la Factura
₲ 1.077.474
Nro. Solicitud de Transferencia
106826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.077.474
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28738
Monto Contrato
₲ 134.280.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.049.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.049.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud