Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000528
Monto de la Factura
₲ 146.877
Nro. Solicitud de Transferencia
98679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.877
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32114
Monto Contrato
₲ 885.115.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.122.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.740.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud