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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006379
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29286
Monto Contrato
₲ 345.701.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.272.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.272.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud