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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010318
Monto de la Factura
₲ 10.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.147.912

Retención DNCP
₲ 36.338
Retención IVA
₲ 278.100
Retención Renta
₲ 185.400
Multa
₲ 2.549.250

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30139
Monto Contrato
₲ 5.215.769.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.240.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.354.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud