Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010324
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.688

Retención DNCP
₲ 4.312
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30139
Monto Contrato
₲ 5.215.769.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.240.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.354.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud