Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000880
Monto de la Factura
₲ 708.948.479
Nro. Solicitud de Transferencia
143168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.487.701
Retención DNCP
₲ 2.500.655
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.334.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205814
Monto Contrato
₲ 38.876.737.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.550.239.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.550.239.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion