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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001164
Monto de la Factura
₲ 243.737.554
Nro. Solicitud de Transferencia
18670
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.015.505

Retención DNCP
₲ 859.729
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.647.388
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205814
Monto Contrato
₲ 38.876.737.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.550.239.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.550.239.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion