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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 235.557.233
Nro. Solicitud de Transferencia
143732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.670.064

Retención DNCP
₲ 830.875
Retención IVA
₲ 6.424.288
Retención Renta
₲ 6.424.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205812
Monto Contrato
₲ 3.641.453.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.098.459.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.098.459.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion