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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000781
Monto de la Factura
₲ 373.601.482
Nro. Solicitud de Transferencia
143628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.765.109

Retención DNCP
₲ 1.317.794
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.189.131
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205817
Monto Contrato
₲ 13.510.971.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.231.691.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.231.691.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion