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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008001
Monto de la Factura
₲ 256.400.991
Nro. Solicitud de Transferencia
82261
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.999.977

Retención DNCP
₲ 904.396
Retención IVA
₲ 5.277.764
Retención Renta
₲ 6.992.754
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205811
Monto Contrato
₲ 1.894.526.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.100.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.100.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion