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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001820
Monto de la Factura
₲ 26.894.640
Nro. Solicitud de Transferencia
79623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.897.745

Retención DNCP
₲ 100.407
Retención IVA
₲ 384.209
Retención Renta
₲ 512.279
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151214
Monto Contrato
₲ 1.520.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.466.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.466.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional