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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004688
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.036.266

Retención DNCP
₲ 97.067
Retención IVA
₲ 371.429
Retención Renta
₲ 495.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135411
Monto Contrato
₲ 2.894.767.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.542.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.542.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional