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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0001760
Monto de la Factura
₲ 342.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.258.192

Retención DNCP
₲ 1.207.904
Retención IVA
₲ 9.339.464
Retención Renta
₲ 9.339.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-222763
Monto Contrato
₲ 1.488.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.675.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.361.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion