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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212344
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.272.727

Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-223982
Monto Contrato
₲ 4.632.205.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.469.049.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.469.049.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418651
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2022 "Impresión de Materiales Educativos para los Niveles de Educación Inicial y Educación Escolar Básica - Plurianual 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion