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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0142404
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545

Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218125
Monto Contrato
₲ 7.912.692.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.401.008.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.401.008.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion