Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011309
Monto de la Factura
₲ 63.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-15809
Monto Contrato
₲ 281.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.504.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.504.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201040
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil