Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035173
Monto de la Factura
₲ 37.297.845
Nro. Solicitud de Transferencia
62625
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.469.572
Retención DNCP
₲ 132.916
Retención IVA
₲ 1.017.214
Retención Renta
₲ 678.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152551
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.217.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.217.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336165
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica