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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043718
Monto de la Factura
₲ 44.480.280
Nro. Solicitud de Transferencia
5813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.897.188

Retención DNCP
₲ 156.894
Retención IVA
₲ 1.213.099
Retención Renta
₲ 1.213.099
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152551
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.217.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.217.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336165
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica