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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 406.650
Nro. Solicitud de Transferencia
51495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.802

Retención DNCP
₲ 1.478
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
270/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208782
Monto Contrato
₲ 59.499.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional