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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002361
Monto de la Factura
₲ 40.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.850.730

Retención DNCP
₲ 141.874
Retención IVA
₲ 1.096.964
Retención Renta
₲ 1.096.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
116/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-201899
Monto Contrato
₲ 1.534.145.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.743.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.743.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 09 ID 392809 - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional