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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031866
Monto de la Factura
₲ 3.478.930
Nro. Solicitud de Transferencia
74247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.797

Retención DNCP
₲ 12.723
Retención IVA
₲ 49.699
Retención Renta
₲ 132.531
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAXIMUM SUPPLY S.A.
RUC
80083314-7
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237556
Monto Contrato
₲ 64.436.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.500.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5