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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002846
Monto de la Factura
₲ 36.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.842.785

Retención DNCP
₲ 126.762
Retención IVA
₲ 990.327
Retención Renta
₲ 1.320.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
19/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238289
Monto Contrato
₲ 636.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.579.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.579.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5