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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011955
Monto de la Factura
₲ 103.086.113
Nro. Solicitud de Transferencia
114110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.076.258

Retención DNCP
₲ 359.864
Retención IVA
₲ 2.811.439
Retención Renta
₲ 3.748.586
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238307
Monto Contrato
₲ 905.294.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.734.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.734.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5