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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005919
Monto de la Factura
₲ 1.100.736
Nro. Solicitud de Transferencia
123277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.863

Retención DNCP
₲ 3.883
Retención IVA
Retención Renta
₲ 30.020
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210743
Monto Contrato
₲ 859.595.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.998.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.998.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5