Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006219
Monto de la Factura
₲ 7.883.239
Nro. Solicitud de Transferencia
205859
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.625.414
Retención DNCP
₲ 28.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 221.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210743
Monto Contrato
₲ 859.595.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.998.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.998.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5