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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007665
Monto de la Factura
₲ 58.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18862
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.775.031

Retención DNCP
₲ 216.375
Retención IVA
₲ 836.500
Retención Renta
₲ 1.673.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210744
Monto Contrato
₲ 3.459.817.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.990.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.292.990.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5