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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0024465
Monto de la Factura
₲ 156.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.355.733

Retención DNCP
₲ 579.413
Retención IVA
₲ 2.240.000
Retención Renta
₲ 4.480.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210794
Monto Contrato
₲ 1.165.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.341.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.341.757

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5