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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005450
Monto de la Factura
₲ 7.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.248.706

Retención DNCP
₲ 28.121
Retención IVA
₲ 108.714
Retención Renta
₲ 217.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210864
Monto Contrato
₲ 1.320.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.582.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.582.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5