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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006061
Monto de la Factura
₲ 2.667.500
Nro. Solicitud de Transferencia
205825
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.858

Retención DNCP
₲ 9.857
Retención IVA
₲ 38.107
Retención Renta
₲ 76.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210864
Monto Contrato
₲ 1.320.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.582.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.582.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5