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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005704
Monto de la Factura
₲ 56.255.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66071
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.414.205

Retención DNCP
₲ 205.383
Retención IVA
₲ 996.449
Retención Renta
₲ 1.588.017
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212102
Monto Contrato
₲ 837.209.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.505.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.505.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1